При импорте услуг из Франции кто платит налог и сколько?
Хотел бы задать такой вопрос. Идет договор нам кинули аванс на 1 700 000 и потом еще 500 000 Мы отчитались кс-ками только за 1 300 000. Нас попросили оформить 1 700 000 как аванс и сделать счет на аванс на эту сумму и сделать счет фактуру на 1 300 000 за которые мы отчитались кс-кой. Вопрос заключается в том, что когда я создаю книгу продаж и книгу покупок то в книгу продаж у меня идет как аванс на 1 700 000 и на 500 000, так и на 1 300 000 за которые мы отчитались и получается очень большой НДС, хотел бы узнать, почему так получается.
Здравствуйте! Следует ли Обществу с ограниченной ответственностью начислять и уплачивать в 2017 году: 1. страховые взносы на обязательное пенсионное страхование; 2. взносы на обязательное медицинское страхование; 3. взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством с денежного вознаграждения учредителей в связи с вступлением в силу Определений Конституционного Суда РФ № 1169-О и 1170-О, которыми установлено, что вознаграждения членам советов директоров общества относятся к объекту обложения страховыми взносами, в следующем случае.
Добрый день! Стал впервые индивидуальным предпринимателем на общей системе налогообложения. Столкнулся с такими вопросами:
- Как правильно выставить счёт организации на товар, если товар уже с оплаченным НДС? К примеру, как правильно выставлять счёт, если товар куплен за 12 000 рублей с НДС. А выставляю счёт за 17 500 рублей мне надо писать, что 17 500 рублей с НДС? И если да, то я должен уплатить 18% с 17 500 рублей или я не должен уплачивать 18% в налоговую, так как уже уплачено до меня, а плачу только налог на прибыль?
- Второй вопрос тоже касается НДС, если я указываю в счетах транспортные расходы с НДС, а покупая бензин в чеке указана цена с НДС 18%& мне не надо тогда уплачивать НДС 18% в налоговую?
Спасибо!
Добрый день. Ситуация такова: я ИП на УСН 6%, заключаю договор с латвийской компанией об аренде у них интернет-магазина, права собственности у них остаются. При оплате аванса за первый месяц в банке валютный контроль потребовал у меня разъяснение о том, нужно ли мне платить НДС, как за нерезидента РФ и на основании какого закона. Помогите с ответом.
Добрый день! Фирма занимается предоставлением услуг. Счета-фактуры выставляются последним числом месяца, а оплата происходит в начале месяца за текущий. Нужно ли выставлять покупателю счета-фактуры на аванс с прописыванием в ней № п/п и даты оплаты и, одновременно, проставляется ли дата оплаты в счет-фактуре, которая выставляется в конце месяца?
Добрый день!Подскажите как быть? Мы всегда (вот уже 10 лет) начисляли 10 %, а теперь покупатель требует от нас 18%, что якобы мы неверно ставим ндс.претензия покупателя:В отношении перечной мяты реализуемой как с/х продукция растениеводства, общероссийским классификатором, установлен код ОКП 97 2621,данный код не поименован в Постановлении №908, следовательно в отношении него применяется ставка НДС = 18%,при реализации перечной мяты в медицинских целях общероссийским классификатором, предусмотрен код ОКП 93 7472,данный код также не поименован в Постановлении №908, следовательно в отношении него применяется ставка НДС = 18%.Отнесение Вами товарной позиции мята перечная к любому другому коду, необоснованно,так как данная позиция имеет конкретные, вышеуказанные коды, в полном объеме отражающие идентифицирующие признаки данного продукта. Вопрос не может быть закрыт, так как ставка НДС может быть только 18%, а Вы выставляете 10%.
Здравствуйте. ООО зарегистрировано в январе 2013 года.В марте 2013 года началась деятельность.Вопрос: до 25 марта нужно отчислить 3-ий авансовый платеж по налогу на прибыль 2013 года за первый квартал, какую сумму нужно отчислить?Заранее спасибо.
Здравствуйте, скажите пожалуйста, какие ставки НДС мы должны заплатить на ввозимые продукты питания из Белорусии, если у нас ИП на ЕНВД (продуктовый магазин)
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, ООО находится на УСН. Выставили счет-фактуру с НДС. Т. к. мы на УСН входящий НДС не принимается к вычету. Получается что должны заплатить 18% с выставленной суммы. Что будет если мы не здадим деклорацию? Т. е. утаим. Какие штрафные санкции будут нам, а какие купившему услуги предприятию. Читала, что покупатель, который является налогоплательщиком НДС, купивший у нас услуги, даже если мы выставили сч/фактуру с НДС принять к вычету его не сможет, т. к. мы находимся на УСН. Так ли это? Есть ли выход из ситуации, чтобы уйти от НДС или заплатить меньше? Заранее спасибо за ответ?